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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-11-29 11:18

您好,抵扣時(shí)直接抵了你的應(yīng)交增值稅,不會(huì)有余額的?你是不是不用交稅的情況下做的抵扣分錄?

琴琴 追問

2018-11-29 11:26

有交稅,但是我這邊是稅務(wù)局發(fā)票代開。直接點(diǎn)扣的。當(dāng)月開票入賬,當(dāng)月扣款,所以我這賬務(wù)期末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅沒有余額。

吳月柳 解答

2018-11-29 11:28

那就是不能抵扣,分錄還不需要做的,那你做上去就有預(yù)繳多款,掛著余額就可以了。

琴琴 追問

2018-11-29 11:37

主要是現(xiàn)交,不是季報(bào)里填寫,我的順序剛好相反了,正常公司,到了月底季報(bào)的時(shí)候把增值稅金額填報(bào)上去,再把應(yīng)抵扣的增值稅金額填上,剩下的就是他實(shí)際要交的增值稅,跟賬上余額相符,剛好扣款時(shí)這個(gè)科目清零

吳月柳 解答

2018-11-29 11:39

那你申報(bào)時(shí)不需要另繳稅的情況下,抵扣分錄可以先不做,留著等以后有普票要交稅時(shí)再做。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,第三個(gè)分錄不需要填寫了
2020-09-26 16:54:30
你好,是的
2017-04-14 10:14:08
小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)金稅盤遞減稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-02-20 16:29:35
您好 一般納稅人也是沖減管理費(fèi)用
2020-07-07 15:22:05
全額抵減分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)480 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480嗎?--不對(duì),小規(guī)模納稅人要使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。 貸方管理費(fèi)用是用紅字記嗎?--是正數(shù),如果登記為借方管理費(fèi)用--辦公費(fèi)的話,才是用負(fù)數(shù)(即紅數(shù))
2019-09-05 10:32:50
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