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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-30 12:20

按實際交的稅/營業(yè)收入*100%

Aban 追問

2018-11-30 12:22

包括內(nèi),外銷收入嗎

江老師 解答

2018-11-30 12:23

是的,營業(yè)收入肯定是包括內(nèi)銷與外銷的收入

Aban 追問

2018-11-30 12:26

我按這上面第二種方法祘,稅負(fù)達(dá)3個點,要是按照您說的這種方法祘,稅負(fù)達(dá)1.5個點

江老師 解答

2018-11-30 12:27

這個稅務(wù)是會按我說的這種方式計算。會考慮你們是出口企業(yè)的

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相關(guān)問題討論
按實際交的稅/營業(yè)收入*100%
2018-11-30 12:20:04
你好,你是問增值稅稅負(fù)率嗎
2018-10-30 10:23:47
生產(chǎn)型企業(yè)在出口退稅后,可以通過結(jié)轉(zhuǎn)稅金的方式進(jìn)行稅收的回收。具體的步驟是:首先,生產(chǎn)型企業(yè)需要按要求報送出口退稅申請表;其次,把相關(guān)稅收憑證和表格遞交稅務(wù)部門;最后,稅務(wù)部門經(jīng)審核之后,在出口退稅稅金中,扣除本企業(yè)發(fā)票上應(yīng)繳稅款,從而實現(xiàn)了結(jié)轉(zhuǎn)稅金,使企業(yè)的稅收獲得更多的回收。拓展知識:可以將結(jié)轉(zhuǎn)稅金進(jìn)行下一步的抵扣,包括在企業(yè)的財務(wù)上的稅收抵扣,也可以在企業(yè)的財務(wù)上進(jìn)行其他的稅收抵扣,比如稅收減免等。例子:假設(shè)一家企業(yè)的月度稅收為1000元,而出口退稅后,實際上出口金額抵扣部分稅收達(dá)到800元,此時企業(yè)便可通過結(jié)轉(zhuǎn)稅金的方式,將200元作為發(fā)票上繳稅款,達(dá)到將稅收實現(xiàn)回收的目的。
2023-03-06 16:54:36
您好 1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2019-10-08 17:46:31
只有企業(yè)所得稅和印花稅等,統(tǒng)計這些實繳金額
2019-04-19 17:26:25
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