老師,我們9月4日交了8月電費(fèi),今天發(fā)票開來了。請(qǐng)問 問
借:制造費(fèi)用—電費(fèi)10萬,貸:應(yīng)付賬款—供電公司10萬。 9月來票時(shí)借:進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬,貸:應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬? 答
老師,我要開松節(jié)水的發(fā)票,類別是什么 問
同學(xué),你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務(wù)來我店稽查了,從收銀 問
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ),補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報(bào),配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等)改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 答
因?yàn)楣臼且话慵{稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答

我想知道詳細(xì)的應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的賬務(wù)處理
答: 你好,舉個(gè)例子你仔細(xì)看看 【例1】2009年9月20日,甲公司預(yù)交增值稅200000元,通過銀行付訖;月末,經(jīng)計(jì)算甲公司當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為520 000元,銷項(xiàng)稅額為980 000元;結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月未交增值稅。10月7日,甲公司通過銀行繳納上月未交增值稅。有關(guān)賬務(wù)處理如下: 9月20日,預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)200 000 貸:銀行存款 200 000 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅=(980 000-520 000)-200 000=260 000(元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金)260 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 260 000 10月7日,上交增值稅會(huì)計(jì)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 260 000 貸:銀行存款 260 000
應(yīng)交稅費(fèi)科目設(shè)置賬務(wù)處理的是在哪里
答: 這個(gè)直接設(shè)置科目,就是直接在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下。賬務(wù)處理就是直接在憑證記賬中
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有沒有關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)科目實(shí)務(wù)分錄的大總結(jié),要包括賬務(wù)處理和結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 老師這里有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 同學(xué)可以看一下哦
小規(guī)模企業(yè)購(gòu)買稅控器如何做賬務(wù)處理?走“管理費(fèi)用”?還是走“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目?
金稅盤費(fèi)和服務(wù)費(fèi)一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目上嗎?期末還要賬務(wù)處理嗎?
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么?


仰望星空 追問
2018-11-30 16:03
江老師 解答
2018-11-30 17:46