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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-02 10:35

,內(nèi)賬借:管理費(fèi)用480元貸:庫存現(xiàn)金480元,這樣可以嗎?外賬應(yīng)怎樣分錄
你們的內(nèi)賬是否反映應(yīng)交稅費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額

深呼吸 追問

2018-12-02 10:38

我們是小規(guī)模,我是新手,小企業(yè),老板也沒說什么

深呼吸 追問

2018-12-02 10:39

老師,正規(guī)應(yīng)怎樣做內(nèi)、外

佟老師 解答

2018-12-02 10:40

是這樣,如果你內(nèi)賬只反映收付,就可以按照你這個(gè)方法記錄

深呼吸 追問

2018-12-02 10:41

那現(xiàn)在外賬也要做了,外賬應(yīng)怎樣分錄?

佟老師 解答

2018-12-02 10:43

1)購入專用設(shè)備時(shí),
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用

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,內(nèi)賬借:管理費(fèi)用480元貸:庫存現(xiàn)金480元,這樣可以嗎?外賬應(yīng)怎樣分錄 你們的內(nèi)賬是否反映應(yīng)交稅費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額
2018-12-02 10:35:59
你好,可以的,等需要抵扣直接做轉(zhuǎn)賬就行。
2019-07-11 17:26:08
你好,把發(fā)票原件計(jì)入費(fèi)用分錄后面 減免的時(shí)候可以不需要附件
2019-07-11 17:31:48
你好,按合計(jì)820計(jì)入管理費(fèi)用
2017-07-06 14:31:42
您好,一般情況下,實(shí)際抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2018-01-14 22:32:00
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