
老師,問你一個問題。我以前預(yù)繳了2萬塊錢的增值稅,已經(jīng)進入了待低扣稅額?,F(xiàn)在注銷公司,我不想退回這筆多預(yù)款,會計分錄怎么平掉待低扣稅額?待低扣稅額現(xiàn)在有2萬元預(yù)付稅款。
答: 直接認證再轉(zhuǎn)出然后計成本
售出A產(chǎn)品150件給藍天公司,價款33000元,增值稅額4290元,價稅款均為收到,會計分錄怎么寫
答: 您好 借:應(yīng)收賬款33000%2B4290=37290 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4290 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 33000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月17日,銷售a產(chǎn)品120件,每件售價100元,共計貨款12000元,增值稅額,1560元貨款和稅款已收存銀行,會計分錄如何寫?
答: 你好 借:銀行存款??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)


2463024587 追問
2018-12-03 16:08
2463024587 追問
2018-12-03 16:09
小瓊老師 解答
2018-12-03 16:28
2463024587 追問
2018-12-03 17:03
2463024587 追問
2018-12-03 17:07
小瓊老師 解答
2018-12-03 17:08