
老師,問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題。我以前預(yù)繳了2萬(wàn)塊錢(qián)的增值稅,已經(jīng)進(jìn)入了待低扣稅額?,F(xiàn)在注銷公司,我不想退回這筆多預(yù)款,會(huì)計(jì)分錄怎么平掉待低扣稅額?待低扣稅額現(xiàn)在有2萬(wàn)元預(yù)付稅款。
答: 直接認(rèn)證再轉(zhuǎn)出然后計(jì)成本
12月17日,銷售a產(chǎn)品120件,每件售價(jià)100元,共計(jì)貨款12000元,增值稅額,1560元貨款和稅款已收存銀行,會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
答: 你好 借:銀行存款??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
售出A產(chǎn)品150件給藍(lán)天公司,價(jià)款33000元,增值稅額4290元,價(jià)稅款均為收到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 您好 借:應(yīng)收賬款33000%2B4290=37290 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4290 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 33000

