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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-03 21:32

你好,代開專票交的稅錢給你退回來了嗎?不退你做借應交稅費-應交增值稅貸銀存

2333333 追問

2018-12-03 21:35

小規(guī)模納稅人代開的發(fā)票作廢或沖紅之后,已預繳的稅款可以用于抵減當季度內(nèi)新代開發(fā)票需預繳的稅款,它是稅局代開專票,扣稅了。然后當月作廢

2333333 追問

2018-12-03 21:36

季度繳納自開普票稅款時候,稅局直接遞減了這部分作廢稅款。

郭老師 解答

2018-12-03 21:37

你好,不退稅錢,增值稅交稅做我寫的那個分錄

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您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:31:33
你好,代開專票交的稅錢給你退回來了嗎?不退你做借應交稅費-應交增值稅貸銀存
2018-12-03 21:32:05
您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:32:04
您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:31:59
代開作廢的時候做一份你代開時候的相同分錄的紅字 然后下月開具發(fā)票時做正常的分錄就可以了
2018-12-26 11:43:18
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