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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-04 15:18

你好 借;銀行存款等科目    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費

????Sonoa.あ 追問

2018-12-04 15:24

沒看到發(fā)票呢

鄒老師 解答

2018-12-04 15:25

你好,你可以做無票收入處理

????Sonoa.あ 追問

2018-12-04 15:32

稅是多少呢

鄒老師 解答

2018-12-04 15:33

你好,小規(guī)模按3%的稅率,一般納稅人銷售電梯按16%,維修按10%

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 09:03

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 09:03

老師這個表怎么填

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 09:03

鄒老師 解答

2018-12-05 09:11

你好,這個是需要根據(jù)表格內(nèi)容,單位營改增前后稅負變動情況填寫的

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 09:24

如何填呢

鄒老師 解答

2018-12-05 09:30

你好,具體是哪個欄次的數(shù)據(jù)
根據(jù)這個表格內(nèi)容,單位經(jīng)營情況的數(shù)據(jù)計算填寫就是了

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 19:32

不含稅銷售收入額,根據(jù)kaip

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 19:33

開票系統(tǒng)?

鄒老師 解答

2018-12-05 19:34

你好,不含稅收入就是你增值稅申報表的收入金額

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 19:49

是實計銷售額合計那一欄次(普票+                z票)和嗎

鄒老師 解答

2018-12-05 20:03

你好,是16%+6%+3%的不含稅收入金額合計

????Sonoa.あ 追問

2018-12-05 20:06

903989.56?

鄒老師 解答

2018-12-05 20:12

你好,是的,這個就是實際的不含稅收入金額

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相關問題討論
你好 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-12-04 15:18:04
您好,收到時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;預收賬款。開具發(fā)票后,借;預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2018-12-08 21:21:57
收到發(fā)票是收到誰發(fā)票,你們不是銷售方嗎?
2018-12-06 12:35:46
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款
2018-12-17 16:42:37
您好!意思就是你們公司是提供電梯安裝維保服務的,以此來創(chuàng)造收入的是嗎?
2018-09-12 15:15:04
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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