老師,我這個月發(fā)生的勞務(wù)公司員工勞務(wù)費做的分錄為借:生產(chǎn)成成?人工費,貸:應(yīng)付賬款,請問月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?。?
轉(zhuǎn)角遇見
于2018-12-05 11:31 發(fā)布 ??738次瀏覽
- 送心意
大秦老師
職稱: ,中級會計師
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借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本-人工費
2018-12-05 11:34:24

現(xiàn)在需要將這筆分錄補上,即通過借記“勞務(wù)成本”賬戶,貸記“應(yīng)付職工薪酬”賬戶,以完成收入的結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以確保賬目準(zhǔn)確地反映實際的業(yè)務(wù)活動。
具體的分錄如下:
1.借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬
2.借:主營業(yè)務(wù)成本-人工費貸:勞務(wù)成本
2023-10-30 10:36:45

你好,你當(dāng)時在勞務(wù)成本里面掛著應(yīng)付職工薪酬嗎?如果沒有掛的話,你做第一個分錄就可以的,他不一定非得通過勞務(wù)成本,如果你當(dāng)月有收入的話,直接做主營業(yè)務(wù)成本就行。
2023-10-31 14:55:53

您的分錄基本正確。只是勞務(wù)公司的賬務(wù)處理可以簡化,直接付款時反映實際支出即可。如:借:生產(chǎn)成本-工資 貸:銀行存款。勞務(wù)公司結(jié)算工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:某某勞務(wù)公司。這樣更清晰些。
2024-10-17 09:47:42

這個可以的,這個可以
2020-05-20 16:12:18
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