19年支付時(shí)的會計(jì)分錄:借:勞務(wù)成本一人工,貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)人員工資:借:主營業(yè)務(wù)成成_人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工; 因?yàn)槲覀兊膭趧?wù)是分包出去的,付款時(shí)勞務(wù)公司開了專票給我們,這個(gè)票是在我們需要抵扣時(shí)才入賬的,所以感覺我的分錄做錯(cuò)了,想在20年調(diào)整過來,請老師幫我改一下正確的分錄
蒂菲娜
于2020-04-02 21:08 發(fā)布 ??1523次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-04-02 21:11
你好,應(yīng)該說你沒有錯(cuò),因?yàn)榘l(fā)票雖然沒有入賬,但是這個(gè)票是19年開來的
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您好,支付借工程施工人工成本 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。發(fā)票到再按進(jìn)項(xiàng)金額沖減工程施工人工成本科目。
2020-04-02 17:53:33

你好,應(yīng)該說你沒有錯(cuò),因?yàn)榘l(fā)票雖然沒有入賬,但是這個(gè)票是19年開來的
2020-04-02 21:11:15

你好,你好,法人指的是誰?是你們單位自己的法人嗎?如果是的話,應(yīng)該在工資里核算。
2016-07-19 18:37:49

您好,這個(gè)是 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
2022-07-22 14:31:35

同學(xué)你好,沖2019面暫估,然后按發(fā)票做,再按原暫估金額做個(gè)正數(shù),發(fā)票和暫估差額部分執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的做以前年度損益調(diào)整
2021-02-06 05:03:45
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