19年支付時的會計分錄:借:勞務(wù)成本一人工,貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)人員工資:借:主營業(yè)務(wù)成成_人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工; 因為我們的勞務(wù)是分包出去的,付款時勞務(wù)公司開了專票給我們,這個票是在我們需要抵扣時才入賬的,所以感覺我的分錄做錯了,想在20年調(diào)整過來,請老師幫我改一下正確的分錄
蒂菲娜
于2020-04-02 17:24 發(fā)布 ??1012次瀏覽
- 送心意
洛洛老師
職稱: 中級會計師
2020-04-02 17:53
您好,支付借工程施工人工成本 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。發(fā)票到再按進(jìn)項金額沖減工程施工人工成本科目。
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您好,支付借工程施工人工成本 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。發(fā)票到再按進(jìn)項金額沖減工程施工人工成本科目。
2020-04-02 17:53:33

你好,應(yīng)該說你沒有錯,因為發(fā)票雖然沒有入賬,但是這個票是19年開來的
2020-04-02 21:11:15

你好,你好,法人指的是誰?是你們單位自己的法人嗎?如果是的話,應(yīng)該在工資里核算。
2016-07-19 18:37:49

您好,這個是 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
2022-07-22 14:31:35

同學(xué)你好,沖2019面暫估,然后按發(fā)票做,再按原暫估金額做個正數(shù),發(fā)票和暫估差額部分執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的做以前年度損益調(diào)整
2021-02-06 05:03:45
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蒂菲娜 追問
2020-04-02 20:46
洛洛老師 解答
2020-04-02 21:59