一般納稅人非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)票開多少稅率? 問
您好,這個按6%來開發(fā)票的 答
你好,我是開拼多多店的,注冊了營業(yè)執(zhí)照,小規(guī)模的,一 問
1普通發(fā)票或者是無票收入,增值稅附加稅不需要交所得稅,需要根據(jù)利潤 2有限公司可以的 3有風(fēng)險啊,如果是社保要求嚴(yán)格都會要求補(bǔ)交的,除非他在其他的公司有社保 答
如何辦理出口退稅? 實(shí)操 問
你好,這個打字很難說清楚啊。因?yàn)樯婕败浖僮?你可以看下學(xué)堂的退稅的實(shí)操課。 答
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價2360,A賣給B含稅價3100 問
同學(xué)你好,是不是寫反了 給A的總價款小于3100元,為啥還要給它退差價呢 大于3100元時,才退差價 答
研發(fā)車間的裝修費(fèi)怎么錄入會計(jì)分錄 問
您好,這個計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面就可以 答

老師您好,如果2016年發(fā)生的結(jié)算費(fèi),2016年底有預(yù)提費(fèi)用,但是款項(xiàng)2018年進(jìn)行結(jié)算,對方2018年開具增值稅專用發(fā)票,這樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 同學(xué)好,收到 2018年開具增值稅專用發(fā)票可以抵扣
是建筑業(yè)一般納稅人,2016年施工的道具路維修工程,在2018年結(jié)算的,現(xiàn)在開增值稅專用發(fā)票,對方可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎。
答: 你好! 可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、2018年度匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整表中,職工教育經(jīng)費(fèi)支出—以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額,有余額631.5元,查找以前年度匯算申報表,發(fā)現(xiàn)是2016年度匯算清繳時的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的。2016年初,職工教育經(jīng)費(fèi)貸方余額14965.49元2016年借方發(fā)生額903.4元,貸方發(fā)生額631.5元,申報表如圖(2016年)請問老師:2016度的匯算表錯在哪里?2、2018年,職工教育經(jīng)費(fèi),年初貸方余額13006.69元,2018年借方發(fā)生額1015.56元,貸方無發(fā)生額。請問老師:2018年度匯算表,職工教育經(jīng)費(fèi)這一項(xiàng)該如何填寫?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的631.5元,該如何調(diào)整?
答: 您好,1、職工教育經(jīng)費(fèi)填寫是正確的,當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)扣除。2、職工教育經(jīng)費(fèi)2018年度按照年末的貸方數(shù)據(jù)填寫,是直接計(jì)入了管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)的話,就取借方數(shù)據(jù)。


爸爸?層圖的你了并合并? 追問
2018-12-07 09:45
英老師 解答
2018-12-07 09:49
爸爸?層圖的你了并合并? 追問
2018-12-07 09:53
爸爸?層圖的你了并合并? 追問
2018-12-07 09:56
英老師 解答
2018-12-07 09:58