
勞務(wù)費(fèi)1000(未發(fā)放),上月勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬,本月代扣勞務(wù)費(fèi)40,分錄該怎么做?上月入賬分錄是:借管理費(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)付款,是不是錯(cuò)了
答: 你好! 對(duì)的。 等于上個(gè)月是計(jì)提
老師們,一月份計(jì)提了辦公費(fèi)16萬。借:管理費(fèi)用6萬貸:應(yīng)付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對(duì)了嗎?
答: 對(duì),是的,你說是對(duì)的,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?
答: 職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 其他應(yīng)付款
有一筆維修費(fèi),2018年就支付了,記入管理費(fèi)用維修費(fèi),2019年初收到發(fā)票2018年的應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
伙食費(fèi)暫估時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報(bào)銷時(shí),借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣???
今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做


學(xué)徒 追問
2018-12-12 11:39
蔣飛老師 解答
2018-12-12 11:42