請問老師,對于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進 問
你好,這個不可以約莫,需要根據(jù)實際發(fā)生的工資 答
老師,請問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時申報個稅,預(yù)交的時候,工資很高的員工和工 問
要看累計的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

去年暫估借庫存商品1000貸預(yù)付賬款1000結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000今年賬務(wù)怎么做分錄,匯算清繳具體怎么調(diào)增
答: 你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
2019年暫估入賬的成本票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,當時分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本,2020年5月31號匯算清繳前取得成本發(fā)票如何入賬,可以幫我寫分錄出來看看嗎
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個是紅沖暫估的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問個問題?,F(xiàn)在已到年底,我今年有預(yù)提成本一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 380000 貸:應(yīng)付賬款 380000,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。年前看樣子發(fā)票是收不到了。那明年匯算清繳前如果我收到了發(fā)票是如何做分錄,比如收到發(fā)票是35000萬。先沖紅以前的預(yù)提。然后按發(fā)票入賬。那相差的那30000萬怎么調(diào)整
答: 要做以前年度損益調(diào)整


老劉 解答
2018-12-12 14:03
晶騷 追問
2018-12-12 14:09
老劉 解答
2018-12-12 15:04