
2019年暫估入賬的成本票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,當(dāng)時(shí)分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本,2020年5月31號(hào)匯算清繳前取得成本發(fā)票如何入賬,可以幫我寫分錄出來(lái)看看嗎
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,這個(gè)是紅沖暫估的。
老師,您好,年底了12月有一些費(fèi)用,對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票,可以掛應(yīng)付賬款-暫估。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估嗎?明年匯算清繳前,對(duì)方開(kāi)出發(fā)票沖了暫估?
答: 沒(méi)明白老師意思,直接暫估費(fèi)沖往來(lái),舉個(gè)例子?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題?,F(xiàn)在已到年底,我今年有預(yù)提成本一筆 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 380000 貸:應(yīng)付賬款 380000,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。年前看樣子發(fā)票是收不到了。那明年匯算清繳前如果我收到了發(fā)票是如何做分錄,比如收到發(fā)票是35000萬(wàn)。先沖紅以前的預(yù)提。然后按發(fā)票入賬。那相差的那30000萬(wàn)怎么調(diào)整
答: 要做以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額如何計(jì)算
庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是么
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么算,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就是我們實(shí)際的成本嗎
因?yàn)?2月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做錯(cuò)了,怎么調(diào)賬,匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整


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