
去年暫估借庫存商品1000貸預(yù)付賬款1000結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000今年賬務(wù)怎么做分錄,匯算清繳具體怎么調(diào)增
答: 你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
2019年暫估入賬的成本票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,當(dāng)時分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本,2020年5月31號匯算清繳前取得成本發(fā)票如何入賬,可以幫我寫分錄出來看看嗎
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個是紅沖暫估的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問個問題?,F(xiàn)在已到年底,我今年有預(yù)提成本一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 380000 貸:應(yīng)付賬款 380000,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。年前看樣子發(fā)票是收不到了。那明年匯算清繳前如果我收到了發(fā)票是如何做分錄,比如收到發(fā)票是35000萬。先沖紅以前的預(yù)提。然后按發(fā)票入賬。那相差的那30000萬怎么調(diào)整
答: 要做以前年度損益調(diào)整


辛勤的勞動 追問
2019-12-05 17:39
meizi老師 解答
2019-12-05 17:49
辛勤的勞動 追問
2019-12-05 17:51
辛勤的勞動 追問
2019-12-05 17:53
meizi老師 解答
2019-12-05 17:55