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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 12:08

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個(gè)是紅沖暫估的。

郭老師 解答

2020-05-26 12:09

借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

鄧鄧 追問

2020-05-26 12:37

什么情況下要用到以前年度損益調(diào)整科目的?感覺說法好多種,之前問過一個(gè)老師他說不用這個(gè)科目……說沖銷原來暫估分錄了,按收到發(fā)票金額入賬就好……所以我還是糾結(jié)這個(gè)問題,我現(xiàn)在是這樣沖銷的,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),然后按照發(fā)票金額入賬之后再做結(jié)轉(zhuǎn),我這樣做可行?當(dāng)時(shí)暫估只是一個(gè)金額,沒有考慮到減去進(jìn)項(xiàng)稅,比如暫估是1萬,現(xiàn)在收到的是專票價(jià)稅合計(jì)1萬,這種情況又怎么做呢?

郭老師 解答

2020-05-26 12:38

跨年的業(yè)務(wù)涉及到損益的用到以前年度損益調(diào)整。

鄧鄧 追問

2020-05-26 12:45

那我現(xiàn)在是這樣沖銷的,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),然后按照發(fā)票金額正常入賬之后再做結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這樣做可行?

郭老師 解答

2020-05-26 12:57

那你在20年調(diào)整
19年匯算不影響

鄧鄧 追問

2020-05-26 14:30

那像我之前這樣做的分錄,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),然后按照發(fā)票金額正常入賬之后再做結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這樣做可行?在20年調(diào)整可以的嗎?如果不可以的話,我要怎么改正確的分錄呢

郭老師 解答

2020-05-26 14:31

在二零年的匯算清繳里面,調(diào)整

鄧鄧 追問

2020-05-26 14:55

老師,我還是有點(diǎn)不明白,我要怎么做才行呢?不懂怎么做了,我是第一次做這個(gè)匯算,19年發(fā)生的,我可以在20年匯算?有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?是否可行?如果在19年匯算清繳里面調(diào)整我要怎么做?在20年匯算清繳里面又怎么做?

郭老師 解答

2020-05-26 15:03

如果你們審計(jì)的話,應(yīng)該屬于一九年的成本費(fèi)用,你放到二零年,他不讓抵扣。

鄧鄧 追問

2020-05-26 15:12

所以說,我還是要做到19年匯算清繳里面用以前年度損益調(diào)整科目來沖銷暫估對(duì)嗎?

郭老師 解答

2020-05-26 15:18

你好是的,可以這么理解。

鄧鄧 追問

2020-05-26 15:33

那如果要這樣的話,我19年暫估10000,收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10000,
借:以前年度損益調(diào)整  -10000
貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 -10000
借:原材料8849 
        應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1151
貸:應(yīng)付賬款 10000
借:以前年度損益調(diào)整 8849
貸:原材料 8849
借:以前年度損益調(diào)整 1151
貸:利潤分配--未分配利潤 1151
這樣做對(duì)嗎?
可是我已經(jīng)匯算清繳了怎么辦?

郭老師 解答

2020-05-26 15:38

對(duì)的,應(yīng)該調(diào)增,你可以修改匯算

鄧鄧 追問

2020-05-26 15:56

是在納稅調(diào)整表第30行其他那里調(diào)增1151這個(gè)數(shù)是嗎?有些19年暫估成本了也結(jié)轉(zhuǎn)了,20年確定發(fā)票開不回來了,已經(jīng)調(diào)增,但是賬務(wù)處理上還掛著那比分錄,不能平,怎么辦

郭老師 解答

2020-05-26 16:00

你好是的,
是虛增的業(yè)務(wù)嗎?

鄧鄧 追問

2020-05-26 16:06

實(shí)際發(fā)生的,不過沒有入庫單那些

郭老師 解答

2020-05-26 16:14

實(shí)際發(fā)生的,你們付款就可以

鄧鄧 追問

2020-05-26 16:30

已經(jīng)付款了再暫估的。就是調(diào)增后賬面還掛著,平不了
還有個(gè)問題,就是比如說我19年暫估了10000,目前還沒開票過來,然后20年又發(fā)生了業(yè)務(wù)20000,收到20年開來的發(fā)票20000,而這2萬里面我可以分10000去沖銷19年的暫估成本嗎?
然后今年實(shí)際發(fā)生的剩下10000讓客戶下個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票過來可以不?因?yàn)榭蛻暨@個(gè)月發(fā)票限額了,開不了了,
如果可以的話,那么同一張發(fā)票我要怎么做賬?分開做了,發(fā)票同一張的要怎么備注?或者可以復(fù)印分開附在后面嗎?要怎么做才行?幫幫忙,謝謝老師了

郭老師 解答

2020-05-26 16:34

那就是你多暫估了,是不是啊?

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借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個(gè)是紅沖暫估的。
2020-05-26 12:08:44
沒明白老師意思,直接暫估費(fèi)沖往來,舉個(gè)例子?
2019-12-05 17:39:27
你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
2020-04-08 16:02:25
要做以前年度損益調(diào)整
2018-12-12 14:03:36
同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
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