老師,籌建期間,公司生產前發(fā)的工資,計提:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-應付工資。發(fā)放工資時:借:待攤費用-開辦費,貸:銀行存款,這樣處理對不對
Sunshineone
于2018-12-14 14:36 發(fā)布 ??686次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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同學 你好
計提:
借:管理費用—工資
貸:應付職工薪酬—工資
發(fā)放:
借:應付職工薪酬—工資
貸:銀行存款
2018-12-14 14:39:02

發(fā)放工資的時候,就是,:借:應付職工薪酬-應付工資,貸:銀行存款
2018-12-14 13:14:20

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

先當月做計提借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放時:借應付職工薪酬 貸銀行存款
2019-06-24 12:12:09

你好,計提時,借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放時:借應付職工薪酬 貸銀行存款 這樣就好
2019-06-24 12:23:03
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