老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

我們公司是跨境電商,就需要繳納海關(guān)增值稅稅款,我們公司的模式相當于是代收代繳,之前我都是做的其他應(yīng)付款,但是這次是從 股東那里借款來繳的。就是股東支付款到基本戶,再基本戶繳納海關(guān)進口增值稅稅款,,那我現(xiàn)在究竟該怎么做比較好呢?
答: 做成其他應(yīng)付款就可以了
扣取的海關(guān)進口增值稅稅款是怎么做?相當于一開始是從店鋪的收入里面去做的,就是客戶的款包含了海關(guān)進口增值稅稅款,比如300元的訂單款,已經(jīng)包含了50元的海關(guān)進口增值稅稅款,那做收入的時候就做借:應(yīng)收賬款 500 貸:其他應(yīng)付款-海關(guān)進口增值稅稅款 50 主營業(yè)務(wù)收入 445.54 銷項:4.46 然后付款給A公司的海關(guān)進口增值稅稅款就是做:借:其他應(yīng)付款-海關(guān)進口增值稅稅款 貸:銀行存款 再確定收入就做:借:其他貨幣資金 500 貸:應(yīng)收賬款 500 這樣做賬?
答: 您好,不行的,進口增值稅稅款是我們自已的,客戶的款包含了海關(guān)進口增值稅稅款這只能當價外費用,收入是一起確認的 借:庫存商品 進項稅 50 貸:銀行 借:應(yīng)收 500 貸:收入500/1.13 銷項 500/1.13*13%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下上次沒問清楚的問題哦從國外進口貨物借:庫存商品(發(fā)票金額*當月1日人民幣匯率中間價 關(guān)稅)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額*當月1日匯率)預(yù)付賬款或其他應(yīng)付款——報關(guān)公司(繳納進口增值稅和關(guān)稅)轉(zhuǎn)賬給報關(guān)公司分錄:借:預(yù)付賬款或其他應(yīng)付款——報關(guān)公司貸:銀行存款這里面報關(guān)公司給繳的進口稅費,這樣做分錄對嗎?海關(guān)進口增值稅繳款書上繳款單位是自己公司名字不是報關(guān)公司
答: 你好,你的會計分錄是正確的
進口貨物,根據(jù)海關(guān)進口增值稅繳款書做賬?借:庫存商品應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額貸:應(yīng)付賬款
B07增值稅納稅申報表附表二,其他扣稅憑證,海關(guān)進口增值稅專用繳款書 金額怎么填?是填海關(guān)進口增值稅專用繳款書上 完稅價格嘛?
B07增值稅納稅申報表附表二,其他扣稅憑證,海關(guān)進口增值稅專用繳款書 金額怎么填?是填海關(guān)進口增值稅專用繳款書上 完稅價格嘛?
老師,你好,如果進口增值稅專用繳款書過了抵扣期限,應(yīng)該怎么做賬,平時繳納是借:其他應(yīng)付款~進口增值稅;貸:銀存?,F(xiàn)在抵不了分錄應(yīng)該怎么做呢?

