
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師您好,請問為了少交所得稅,年底暫估入賬一部分原材料可以嗎?
答: 你好,是購進了材料,但是沒有取得材料發(fā)票?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我上個月已經(jīng)把本月的原材料暫估入賬了,我本月沖減了暫估,沒有原材料了,那我本月可以不用做領(lǐng)料,產(chǎn)品入庫,和產(chǎn)品出庫這幾個憑證了嗎?
答: 你這個暫估那個原材料發(fā)票回來么,你那個沖掉按發(fā)票重新做 你這個之前做領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫么,這個對應使用之前金額有問題么,沒有不需要沖掉


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2018-12-17 12:12
鄒老師 解答
2018-12-17 12:39