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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-17 15:22

同學 你好
進項稅額轉(zhuǎn)出,是需要補交增值稅,還有附加稅

地久-彥寶 追問

2018-12-17 15:49

老師,同時我的成本也得沖減,利潤也高了吧?

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:51

對的 你進項轉(zhuǎn)出的金額如果進入了成本  那利潤就低了啊
借:主營業(yè)務成本
   貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

地久-彥寶 追問

2018-12-17 15:56

老師,我是購買方,老板不打算賣產(chǎn)品了,撤網(wǎng)點,積攢的返利廠里需要開紅票給我們,我這里需要填紅字信息表,他開回紅票應該怎么做賬務處理呢?

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:56

那你收到藍字發(fā)票的分錄怎么寫的 可以寫一下么

地久-彥寶 追問

2018-12-17 16:10

借:庫存商品
      應交稅金-增值稅(進項稅
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2018-12-17 16:12

那你做一筆這樣相應數(shù)字的紅字分錄 就可以了 
借:庫存商品 借方紅字
      應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字
      貸:銀行存款 借方藍字

地久-彥寶 追問

2018-12-17 16:15

賬上現(xiàn)在沒有庫存商品了,都處理了,把庫存商品換成主營業(yè)務成本是吧,老師?

bamboo老師 解答

2018-12-17 16:19

是的 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 就把庫存商品換成主營業(yè)務成本科目

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同學 你好 進項稅額轉(zhuǎn)出,是需要補交增值稅,還有附加稅
2018-12-17 15:22:32
你好,是需要的,進項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應交增值稅是120,就應是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
不一定都需要補繳。進項稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應稅銷售行為后,可以把自身所得稅稅款中的進項稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應納稅額中,以減少本期納稅負擔。大體上,進項稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費,但也可以在符合條件的情況下補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。例如,企業(yè)把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到未來12個月的銷售稅率銷售應納稅額中,即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費,但如果企業(yè)進行了過度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到超過12個月的未來銷售應納稅額中,就要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。所以,企業(yè)在把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到未來銷售應納稅額中時,需要根據(jù)稅法規(guī)定,根據(jù)自身實際情況確定是否要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。此外,企業(yè)在完成了進項稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進項稅額進行退稅,以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
你好。比如每個月的收入小于十萬,減免兩個附加。
2022-08-08 09:48:34
你好 補的是什么時候的賬
2019-07-12 14:39:55
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