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于2018-12-17 19:38 發(fā)布 ??16272次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-17 19:40
你好,增值稅留抵抵扣了欠稅,那么附加稅自然也就抵扣了的
147 追問
2018-12-17 19:49
嗯嗯,之前欠的稅抵扣完了,但是他留抵扣以后形成了那個教育附加稅和地稅。附加稅怎么抵扣不掉呢?
鄒老師 解答
2018-12-17 19:52
你好,比如沒有抵扣之前增值稅欠稅是1萬,進項留抵是2000,這種情況只需要根據(jù)8000計算繳納附加稅
2018-12-17 20:15
噢噢,老師那欠1萬留抵1萬,是不是就是沒有附加稅了
2018-12-17 20:18
你好,是的,這種情況是不需要繳納附加稅的
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增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅,那么附加稅也可以抵扣嗎?
答: 你好,增值稅留抵抵扣了欠稅,那么附加稅自然也就抵扣了的
增值稅欠稅可以用進項留抵稅額來抵扣,那附加稅是按照增值稅欠稅的金額來繳納還是以進項留抵抵減完剩下的補繳的金額來計算
答: 您好 附加稅是按照以進項留抵抵減完剩下的補繳的金額來計算
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面,這種怎么做賬
答: 你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
老師??我遇到一個問題,我們稅務局系統(tǒng)上有增值稅和附加稅留抵額共60多元,我1月在繳稅時,稅務局幫我抵了這60多元,就少交了些稅,但財務賬上我做賬發(fā)現(xiàn)增值稅留抵稅額并沒有余額,那我抵扣的這個錢就形成這個科目的貸方余額,怎么處理好呢?
討論
老師,如果7月銷項大于進項,有增值稅,但是上個月有留抵稅額可以抵,不用交增值稅,那7月增值稅怎么做賬?還需要計提附加稅嗎?
留抵抵欠的附加稅按欠的稅款交附加稅還是按留抵抵欠后的增值稅交附加稅呢?
老師,增值稅增值稅進項減去銷項還有留抵稅額,不交增值稅,附加費是不是也不用交了?還計提附加稅嗎
老師你好,請問附件圖片中是外貿(mào)出口企業(yè)增值稅及附加稅申報表中的抵扣的進項,這些抵扣了有啥用的,一直這樣期末留抵稅額這個數(shù)據(jù)越來越大
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-12-17 19:49
鄒老師 解答
2018-12-17 19:52
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2018-12-17 20:15
鄒老師 解答
2018-12-17 20:18