
多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面,這種怎么做賬
答: 你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
老師??我遇到一個問題,我們稅務(wù)局系統(tǒng)上有增值稅和附加稅留抵額共60多元,我1月在繳稅時,稅務(wù)局幫我抵了這60多元,就少交了些稅,但財務(wù)賬上我做賬發(fā)現(xiàn)增值稅留抵稅額并沒有余額,那我抵扣的這個錢就形成這個科目的貸方余額,怎么處理好呢?
答: 你好,學(xué)員,你說的是調(diào)賬的問題嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
疫情期間 增值稅緩交 這個月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個月報稅的時候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎?
答: 你好; 可以的;? 可以申請留抵進項稅抵欠的;? ?去找稅務(wù)局申請; 一般同意就可以操作的??

