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20年做了一筆暫估成本和預付貨款費用一月份收到發(fā)票,怎么做賬?1、紅沖暫估成本分錄怎么做?2、預付款款1月收到發(fā)票又怎么做賬?
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本月未收到發(fā)票,假如先暫估了成本100,但次月收到了80的發(fā)票,那我紅沖是要將上個月的全部紅沖,還是可以沖減掉收到發(fā)票那個金額?
上年12月份暫估的一筆費用,發(fā)票在3月才收到,跨年了,3月份是把上年暫估時那筆分錄再紅字做一筆分錄全部沖回,然后再重新做一筆正數藍字分錄么?請問跨年沖上年暫估必須用紅字做是吧

