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文老師

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2018-12-18 22:57

您好,漏報(bào)是沒有申報(bào)嗎,那就是需要補(bǔ)申報(bào)嗎

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您好,漏報(bào)是沒有申報(bào)嗎,那就是需要補(bǔ)申報(bào)嗎
2018-12-18 22:57:00
你好,你第三個分錄不對,借轉(zhuǎn)出未交增值稅減免稅款。
2020-11-06 10:16:48
你好對的是的正確的。
2024-06-05 09:09:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440,貸:管理費(fèi)用440, 這個做借管理費(fèi)用-440 你做貸方會增加本年累計(jì)數(shù),需要做借方負(fù)數(shù)這樣
2020-07-14 14:59:27
您好,可以的,最后一個分錄最好是,借:銀行存款101,財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)1,貸其他應(yīng)付款一法人100。
2018-10-31 22:15:05
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