你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

11月開(kāi)具10月未開(kāi)發(fā)票,10月己經(jīng)確認(rèn)收入。11月開(kāi)票時(shí)紅沖,紅沖會(huì)計(jì)分錄的摘要如何寫(xiě)?
答: 紅沖11月份xx憑證
10月開(kāi)具機(jī)打發(fā)票、普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票,11月未及時(shí)紅沖發(fā)票,12月申報(bào)所屬期11月印花稅,如何處理?
答: 正常申報(bào)印花稅就是了。因?yàn)橛』ǘ愂秦?cái)行稅,只要發(fā)生了就需要交納的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,11月開(kāi)多少票確認(rèn)多少收入結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,然后12月發(fā)現(xiàn)11月開(kāi)票錯(cuò)了需要紅沖,是不是紅沖收入同時(shí)成本也要紅沖
答: 同學(xué) 您好 紅沖收入的同時(shí)成本也要對(duì)應(yīng)紅沖


1624977463 追問(wèn)
2018-12-19 19:58
老劉 解答
2018-12-19 20:39