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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-24 14:33

你好 為什么要調(diào)整過來

幺妹 追問

2018-12-24 14:35

因?yàn)?015年的時(shí)候公司沒錢,就拖到現(xiàn)在了?,F(xiàn)在是營改增以后了。如果申報(bào)就要去稅務(wù)局申報(bào),滯納金太多,領(lǐng)導(dǎo)的意思是直接調(diào)賬了。應(yīng)該怎么做呢?

meizi老師 解答

2018-12-24 14:39

你好 那你就直接紅沖了 但是這個你既然應(yīng)該要的稅金 就應(yīng)該去補(bǔ)交+滯納金的  這個到時(shí)查到麻煩的  算漏稅偷稅了   那你們想調(diào)整 走 借方應(yīng)交稅費(fèi)貸方以前年度損益科目 借方以前年度損益科目貸方未分配利潤

幺妹 追問

2018-12-24 14:55

收到。謝謝

meizi老師 解答

2018-12-24 14:58

不客氣 滿意請給予評價(jià)

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你好 為什么要調(diào)整過來
2018-12-24 14:33:47
您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),正數(shù)。或者,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:庫存現(xiàn)金。
2018-04-08 23:18:35
你好,之前分錄是怎么做的?
2020-05-12 16:59:57
借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 負(fù)數(shù)
2019-12-29 09:14:07
您好,本年借:主營稅金及附加,負(fù)數(shù)20000 ,借:應(yīng)交稅金20000。
2017-01-12 23:11:16
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