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送心意

小黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-24 21:54

你好,這個(gè)分錄是根據(jù)應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果兩者是借方就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2018-12-25 11:39

老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么可以做到借方去呢?什么情況啊

小黎老師 解答

2018-12-25 11:39

您好,那個(gè)是期末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額等明細(xì)科目的時(shí)候用的

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2018-12-25 11:43

老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面有十個(gè)明細(xì)科目,期末是不是要做十個(gè)梯形賬戶(hù)試算

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2018-12-25 11:44

老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面有十個(gè)明細(xì)科目,期末是不是要做十個(gè)梯形賬戶(hù)試算是借方余額還是貸方余額?

小黎老師 解答

2018-12-25 11:45

您好,是的。如果您用十字賬戶(hù)進(jìn)行核對(duì),是需要的

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你好,這個(gè)分錄是根據(jù)應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果兩者是借方就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅
2018-12-24 21:54:04
你好,按財(cái)會(huì)16年22號(hào)文件規(guī)定,三級(jí)科目余額,不動(dòng)
2018-12-14 18:14:36
您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因?yàn)檫@個(gè)分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來(lái)分錄做紅字負(fù)數(shù)來(lái)沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
年末再結(jié)平,借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2017-03-13 12:17:43
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