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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-29 21:51

您還要做一筆分錄的

憂憂 追問

2019-01-29 21:51

怎么做?

張艷老師 解答

2019-01-29 21:51

借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅

憂憂 追問

2019-01-29 21:53

那 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  這個科目余額就在借方

憂憂 追問

2019-01-29 21:53

一直在借方嗎?

張艷老師 解答

2019-01-29 22:18

年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就可以將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目沖平

張艷老師 解答

2019-01-29 22:19

借 應(yīng)交稅費-銷項稅額 
     應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 
     貸 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
          應(yīng)交稅費-進項稅額

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您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
您好 年末的時候再做一筆分錄 應(yīng)交增值稅下三級科目借方寫到貸方 貸方寫到借方 就平了
2019-01-29 22:06:48
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53
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