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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-27 09:14

可以計入你們的成本的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2018-12-27 09:15

二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫啊老師

佟老師 解答

2018-12-27 09:22

二級科目你可以寫項目費(fèi)用

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2018-12-27 09:25

那還受企業(yè)所得稅匯算清繳時候調(diào)增調(diào)減的影響么?門票可以稅前扣除么?

佟老師 解答

2018-12-27 09:26

這個不是你企業(yè)自身的費(fèi)用,是客戶的費(fèi)用不用調(diào)整的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2018-12-27 09:28

還有,項目上的餐費(fèi),可以入成本嗎,只拿發(fā)票可以嗎?就是工人吃的工作餐。

佟老師 解答

2018-12-27 09:32

這個工人是你們自己員工嗎

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2018-12-27 11:38

臨時雇傭的

佟老師 解答

2018-12-27 11:42

這些計入你企業(yè)福利費(fèi)用,

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可以計入你們的成本的
2018-12-27 09:14:35
記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
2018-12-25 16:12:22
你好,嗯嗯計入費(fèi)用了呢
2020-12-28 11:08:25
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2019-01-12 12:00:44
您好,旅游成本中可以包含景區(qū)服務(wù)費(fèi)、乘客的保險費(fèi)和門票等發(fā)票。例如,如果你的公司提供旅游服務(wù),你可以把這些旅游成本都列入發(fā)票中。此外,如果你的公司還提供其他服務(wù),如租車業(yè)務(wù),你也可以在發(fā)票中包括相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。
2023-03-06 15:21:37
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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