
以前月份福利費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要交滯納金嗎
答: 學(xué)員你好, 沒(méi)有跨年問(wèn)題不大的。 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。
19年的招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)年已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報(bào)月22年3月份做轉(zhuǎn)出可以嗎?需要繳納所得稅嗎
答: 你好; 這個(gè)不能抵扣 那么 你招待費(fèi)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有; 超過(guò)了部分調(diào)增就得涉及所得稅的繳納 ; 可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1116.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 178.62 貸:庫(kù)存現(xiàn)金之前是這樣做的分錄,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄這樣做正確嘛? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 178.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 178.62
答: 你好分錄是正確的。

