企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://nz1l.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)收款如何處理
答: 你好 建議計(jì)提壞賬,做資產(chǎn)減值處理
如何處理長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)收款
答: 如果確認(rèn)收不回來(lái)就提壞賬,然后核銷。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師們好,其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛賬,如何做賬務(wù)處理?
答: 首先,要根據(jù)客戶的賬務(wù)狀況,做好掛賬管理。掛賬支付時(shí),需要準(zhǔn)備好相應(yīng)的憑證,并記錄清楚以便查詢。其次,要做好進(jìn)行期末對(duì)賬,對(duì)掛賬的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。


哈哈哈笑死 追問(wèn)
2019-01-04 11:38
月月老師 解答
2019-01-04 11:40
哈哈哈笑死 追問(wèn)
2019-01-04 11:43
月月老師 解答
2019-01-04 12:14