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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-04 14:59

你好,支付時  借:管理費用 480   貸:庫存現(xiàn)金 480 
抵扣時   借:管理費用 -480   借:應交稅費-增值稅 480 
附加稅是以實際繳納增值稅為計稅依據(jù),計提  借:稅金及附加   貸:應交稅費-城建稅/**

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2019-01-04 14:59:58
你好,發(fā)生做第一筆,抵扣做第二筆就是了
2017-10-31 15:44:11
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-08-05 15:32:10
你好,這樣做是正確的。
2018-12-11 10:54:23
是的,分錄是這樣做的
2019-01-30 15:14:28
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