
,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。待抵扣抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
銷項大于進(jìn)項。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應(yīng)交稅費-銷項稅。 2000貸應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費未交增值稅
答: 您好,對的?! ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人:5月銷售額1000,銷項115.05,6月采購進(jìn)項69.03,6月7申報增值稅時進(jìn)項全額抵扣,老師分錄這樣做,對嗎抵扣增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅115 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 69.03 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值45.97 轉(zhuǎn)出未交增值稅:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 45.97 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 45.976月抵扣時:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 45.97貸:銀行存款45.97
答: ?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
阿童木 追問
2019-01-05 15:41
莊老師 解答
2019-01-05 15:49
阿童木 追問
2019-01-07 09:14
莊老師 解答
2019-01-07 09:18
阿童木 追問
2019-01-07 09:36
莊老師 解答
2019-01-07 09:49
阿童木 追問
2019-01-07 09:58
阿童木 追問
2019-01-07 10:02
莊老師 解答
2019-01-07 13:10