
上個月暫估加工費用,估少了,這個沖紅做的是 借 庫存商品 -23500 貸 暫估應(yīng)付款 -23500 主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)整呀
答: 你好! 再按實際金額做分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
1、庫存暫估沖紅,月末暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 --暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2、月初沖紅只做 借:應(yīng)付賬款--暫估入庫 貸:庫存商品 只做這筆分錄,其他的不用沖對么?
答: 您好 請問發(fā)票收到了么 暫估的金額跟發(fā)票金額一致嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我去12月份沖減暫估的時候,把之前已沖減的暫估重復(fù)2萬的暫估,而且還調(diào)整了暫估差價,跨年了我這個月要怎調(diào)整呀?借:庫存商品 -2萬 貸:應(yīng)付帳款-暫估2萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-5000 貸:庫存商品-5000
答: 你好,可以把估價的差異列入本期費用中!


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2019-01-05 18:49
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2019-01-05 18:50
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