
金稅盤有480可以抵扣增值稅,12月應交增值稅是454我打算在一月15號申報期前抵扣掉,分錄要怎么做了
答: 你好! 只能抵扣454
老師好,下個月報這個月的稅時把稅控盤和服務費的480抵扣掉,之前做的分錄如圖,這次要做一筆抵扣分錄就可以了?抵減增值稅稅額 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
答: 您好!是的,這樣就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買金稅盤不是可以全額抵扣增值稅嗎 抵扣的時候做的分錄是借應交稅金 -應交增值稅480 貸 管理費用480 ,那我填利潤表的時候管理費用也應該減掉480,但是抵扣的是增值稅呀 但是買稅盤的業(yè)務是實際發(fā)生的 錢也是花了的 怎么可以抵掉管理費用呢?
答: 你好,付款時借管理費用 貸銀行存款 現(xiàn)在抵扣了是管理費用紅字,管理費用剛好平了,那這個錢去哪里了呢?就是抵稅了


smile 追問
2019-01-06 19:22
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:23
smile 追問
2019-01-06 19:24
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:29