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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-01-06 21:03

你好,這樣處理不影響匯算清繳。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 21:17

那應(yīng)付職工薪酬表格該怎么填寫呢?

方老師 解答

2019-01-06 21:48

按管理費(fèi)用的工資金額填寫。金額是一樣的,只是企業(yè)未設(shè)應(yīng)付職工薪酬科目。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 22:01

前面幾個(gè)月未設(shè),后面5個(gè)月開始設(shè)了,是否要調(diào)整?

方老師 解答

2019-01-06 22:06

不需調(diào)整,填寫時(shí)把兩部分金額合并就可以。

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相關(guān)問題討論
你好,這樣處理不影響匯算清繳。
2019-01-06 21:03:30
給你參考個(gè) 你這個(gè)不對(duì)
2019-09-11 23:09:55
你好,這樣做對(duì)匯算清繳沒有影響,應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資按實(shí)際填寫
2019-01-05 23:08:03
您好,您這里單位承擔(dān)的公積金和社保最好是也先計(jì)提一下,借:管理費(fèi)用-社保1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000,管理費(fèi)用-公積金300應(yīng)付職工薪酬-公積金300,然后交納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保1000,應(yīng)付職工薪酬-公積金300,其他應(yīng)收款-員工社保代繳350,其他應(yīng)收款-員工公積金代繳300。貸:銀行存款1950
2019-08-10 20:34:52
同學(xué)你好,準(zhǔn)則規(guī)定用于員工是必須要通過應(yīng)付職工薪酬核算的
2021-02-27 15:05:51
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