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送心意

一冉老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-07 12:36

次年匯算清繳前如果發(fā)放無(wú)需處理。

檸檬水 追問(wèn)

2019-01-07 19:14

如果計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的有差異也不要調(diào)整嗎?

一冉老師 解答

2019-01-07 19:15

當(dāng)然是需要調(diào)整的

檸檬水 追問(wèn)

2019-01-07 22:12

那怎么調(diào)整?多提了和少提了各怎么調(diào)?麻煩老師說(shuō)一下分錄?

一冉老師 解答

2019-01-07 22:13

借:管理費(fèi)用—工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
沖減負(fù)數(shù)分錄

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次年匯算清繳前如果發(fā)放無(wú)需處理。
2019-01-07 12:36:37
你好,補(bǔ)計(jì)提就是了 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-02-14 14:11:21
按照發(fā)放并申報(bào)了工資個(gè)稅的來(lái)稅前扣除
2023-02-23 14:00:58
您好,沒(méi)問(wèn)題,可以這么做賬的
2023-02-19 07:47:16
2020年用以前年度損益 把該計(jì)提的部分計(jì)提上 借:以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付工資
2020-04-21 23:21:36
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