未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值和折現(xiàn)率這個怎么計算 問
同學你好,正在解答,請稍等 答
請問運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料一起還是 問
運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料 答
你好,實際工作中,預收客戶貨款,是計入預收賬款的,為 問
為了簡化賬務處理。 答
請問老師,公司與租戶簽訂房屋租賃合同,能不能在簽 問
你好,是的,這種一看就有問題。 答
老師好,請問一下:高新技術(shù)企業(yè)重新認定,我自己操作, 問
https://news.sohu.com/a/904133560_121365701 你可以參考這里,說實話,你一個人是搞不了的 答

有一筆分錄做錯了,本來是要借:銀行存款,貸其他應付款的,然后做成貸方是其他應收款了,已經(jīng)結(jié)帳了,現(xiàn)在需要怎么樣處理呢?
答: 做一筆調(diào)整分錄】 借:其他應收款 貸:其他應付款
有筆分錄借:應付帳款 貸:銀行存款 做錯了應該是借:其他應付款 貸:銀行存款 已經(jīng)隔月了應該怎么更正
答: 借:其他應付款,貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2019年的租金科目做錯了,本來應該是借:管理費用-租金,貸:銀行存款。做成:借:其他應付款-租金 貸:銀行存款。已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
答: 你好 那你現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款-租金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
本來應該做成借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我上個月做成借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了 我不想反結(jié)帳了 我這個月需要怎么捕一筆呢?


Double No 追問
2019-01-08 10:47
張艷老師 解答
2019-01-08 10:50
Double No 追問
2019-01-08 10:51
張艷老師 解答
2019-01-08 10:53