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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-09 09:15

啥情況的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以說下嗎?

追問

2019-01-09 13:22

失控發(fā)票

maize老師 解答

2019-01-09 13:29

你們這個是虛開發(fā)票被查還是啥情況?

追問

2019-01-09 13:30

應(yīng)該是供應(yīng)商被查,不太清楚,稅局專管通知我們轉(zhuǎn)出

追問

2019-01-09 13:31

通知書上寫著“屬于異常增值稅扣稅憑證”

maize老師 解答

2019-01-09 13:35

你們實(shí)際交易是存在吧,(一)涉及當(dāng)年度增值稅的會計處理: 
借:原材料(庫存商品等) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
注:假設(shè)本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項(xiàng),貸方“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在月未時應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。分錄如下: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
補(bǔ)交該進(jìn)項(xiàng)稅額時: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
 
貸:銀行存款 
 
(二)涉及以前年度增值稅會計處理: 
借:以前年度損益調(diào)整 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
 
貸:銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 
借:利潤分配--未分配利潤 
 
貸:以前年度損益調(diào)整 
 
(三)同時按補(bǔ)交的增值稅額計算繳納城建稅和教育費(fèi)附加。 
1.提取時: 
借:以前年度損益調(diào)整 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 
     其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 
 
2.結(jié)轉(zhuǎn)時: 
借:利潤分配--未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整 
 
3.補(bǔ)交稅金: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 
其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 
貸:銀行存款

追問

2019-01-09 13:57

不用補(bǔ)交增值稅,因?yàn)橛辛舻郑遣皇侵蛔龅谝还P分錄?

maize老師 解答

2019-01-09 14:39

借:原材料(庫存商品等) 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

追問

2019-01-09 16:11

感謝

maize老師 解答

2019-01-09 16:43

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好!不用特地做分錄。而您的這個申報表建議撤銷申報,然后重新申報。
2016-10-11 16:53:18
啥情況的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以說下嗎?
2019-01-09 09:15:47
您好 分錄不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的話 賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報表上的進(jìn)項(xiàng)稅額不一致 如果不介意的話 可以像您說的那樣寫
2019-09-12 19:47:11
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
你好; 你這個是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
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