@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問(wèn)
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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購(gòu)買(mǎi)工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

收到掛靠方的工程款分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,要開(kāi)票給掛靠方客戶(hù)時(shí)怎樣寫(xiě)分錄呢?
答: 掛靠其實(shí)是以你們的名義開(kāi)展業(yè)務(wù),你們應(yīng)該確認(rèn)收入和稅金的 借 其他應(yīng)收款 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
老師你好,公司是被掛靠方,收到掛靠方轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的貨款用于支付貨款并且開(kāi)票,收到掛靠方款借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付貨款借工程施工,貸銀行存款,貸方的其他應(yīng)付款要做什么分錄沖掉?
答: 你好!業(yè)主進(jìn)賬后,退回掛靠方資金時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑公司的被掛靠方,付給掛靠方款時(shí)是扣除管理費(fèi)再轉(zhuǎn)給掛靠方,分錄為借應(yīng)付賬款-掛靠方 貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入(管理費(fèi)),這樣對(duì)嗎
答: 這樣做是對(duì)的,可以的了

