
老師你好,公司是被掛靠方,收到掛靠方轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的貨款用于支付貨款并且開(kāi)票,收到掛靠方款借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付貨款借工程施工,貸銀行存款,貸方的其他應(yīng)付款要做什么分錄沖掉?
答: 你好!業(yè)主進(jìn)賬后,退回掛靠方資金時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
收到掛靠公司轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)款 借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 但采購(gòu)時(shí)候 借 工程施工 貸銀行存款 那采購(gòu)款的其他應(yīng)付款怎么結(jié)平以后我們被掛靠方和掛靠方的工程款結(jié)算 是應(yīng)該用應(yīng)付賬款預(yù)付賬款 還是其他應(yīng)付款呢
答: 后期直接抵減需要支付的工程款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到掛靠方的工程款分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,要開(kāi)票給掛靠方客戶時(shí)怎樣寫(xiě)分錄呢?
答: 掛靠其實(shí)是以你們的名義開(kāi)展業(yè)務(wù),你們應(yīng)該確認(rèn)收入和稅金的 借 其他應(yīng)收款 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)


回憶的沙漏 追問(wèn)
2019-05-29 10:37
叮當(dāng)老師 解答
2019-05-29 12:43