
老師您好,我公司是一般納稅人,年底調(diào)整了之前應(yīng)交未交的增值稅等,這塊差異補交增值稅我放在哪里填?填在未開具發(fā)票里,還是納稅檢查調(diào)整那里?
答: 同學(xué)好,填寫未開具發(fā)票里
10月稽查補稅后,做了分錄如下:納稅檢查補交增值稅做會計分錄:1、計提借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅3、補交增值稅借:應(yīng)交稅費--未交增值稅貸:銀行存款4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在我在季報財報,發(fā)現(xiàn)資負(fù)表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補稅的金額,也就是“以前年度損益調(diào)整” 的金額
答: 老師,如何處理,這樣子報表就一直勾稽不對了,稽查補稅前都是沒問題的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應(yīng)交稅費一增值稅檢查調(diào)整 41600 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 41600 老師,這個分錄是哪里出來的?
答: 你好 題目中是不是還有26000的檢查調(diào)整


英老師 解答
2019-01-10 09:56
夏末 追問
2019-01-10 09:57
英老師 解答
2019-01-10 10:03
夏末 追問
2019-01-10 10:08
英老師 解答
2019-01-10 10:13