
收到材料商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄?開出去的銷項(xiàng)發(fā)票又怎么做分錄
答: 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我12月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,這樣的話就有留抵扣除稅額,那年底時(shí)要再賬面上反應(yīng)嗎?如何做分錄
答: 你好 看下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 有問題想請(qǐng)教 就是年末我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多 年末了都要認(rèn)證掉嗎 留底數(shù)比較多 我們?cè)撛趺崔k 怎么做分錄呢
答: 您好 可以不認(rèn)證 先入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

