
收到材料商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄?開出去的銷項(xiàng)發(fā)票又怎么做分錄
答: 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我12月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,這樣的話就有留抵扣除稅額,那年底時要再賬面上反應(yīng)嗎?如何做分錄
答: 你好 看下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 有問題想請教 就是年末我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多 年末了都要認(rèn)證掉嗎 留底數(shù)比較多 我們該怎么辦 怎么做分錄呢
答: 您好 可以不認(rèn)證 先入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
客戶購買商品,買一送二,買A送B,C,開銷項(xiàng)發(fā)票時只開了主產(chǎn)品A,BC贈品沒有開,但是購進(jìn)時已收到進(jìn)項(xiàng)稅并已抵扣,這 個如何做分錄呢
開具紅字信息表時是要做分錄,是直接做了當(dāng)月的銷項(xiàng)稅的,等次月收到負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就無需處理稅這一塊了是吧
老師你好我這二個月沒有開票,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有好幾張,我想不認(rèn)證等開票了再認(rèn)證,我該怎么做分錄


hhy 追問
2019-12-25 21:30
bamboo老師 解答
2019-12-25 21:33
hhy 追問
2019-12-25 21:38
bamboo老師 解答
2019-12-25 21:39
hhy 追問
2019-12-25 21:42
bamboo老師 解答
2019-12-25 21:43
hhy 追問
2019-12-25 21:44
bamboo老師 解答
2019-12-25 21:44