
收到材料商的進項發(fā)票怎么做分錄?開出去的銷項發(fā)票又怎么做分錄
答: 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,我12月份有進項發(fā)票,沒有開具銷項發(fā)票,這樣的話就有留抵扣除稅額,那年底時要再賬面上反應嗎?如何做分錄
答: 你好 看下增值稅結轉的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 有問題想請教 就是年末我們的進項發(fā)票比銷項發(fā)票多 年末了都要認證掉嗎 留底數(shù)比較多 我們該怎么辦 怎么做分錄呢
答: 您好 可以不認證 先入賬計入應交稅費-待認證進項稅額

