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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-11 09:40

你好,你的留底加上進(jìn)項大于銷項了嗎

萬年青 追問

2019-01-11 09:42

是的老師

小惑老師 解答

2019-01-11 09:47

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
 
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
填寫銷項金額就可以了

萬年青 追問

2019-01-11 09:49

謝謝老師!

小惑老師 解答

2019-01-11 09:51

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!

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你好,你的留底加上進(jìn)項大于銷項了嗎
2019-01-11 09:40:16
借銷項 貸進(jìn)項 差額計入未交增值稅科目就可以了!
2019-01-11 10:53:45
同學(xué),你好,常規(guī)的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-12-18 17:57:54
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
你好,本月如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,有留底,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-04-18 09:22:24
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