一般納稅人,本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,而且上期有留底稅額,本月怎么處理
萬年青
于2019-01-11 09:39 發(fā)布 ??2420次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-01-11 09:40
你好,你的留底加上進(jìn)項大于銷項了嗎
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你好,你的留底加上進(jìn)項大于銷項了嗎
2019-01-11 09:40:16

借銷項 貸進(jìn)項 差額計入未交增值稅科目就可以了!
2019-01-11 10:53:45

同學(xué),你好,常規(guī)的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-12-18 17:57:54

?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022-11-01 10:12:20

你好,本月如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,有留底,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-04-18 09:22:24
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