
稅控盤不含稅銷售額是153955.04 稅額是4617.96 增值稅申報表上填153955.04的話,稅額就變成4618.65了,應(yīng)該按哪個數(shù)填呢
答: 根據(jù)申報表來。 保稅與賬務(wù)有差異的 賬務(wù)處理在營業(yè)外收支處理 滿意請給五星好評 祝你生活愉快
就是在增值稅納稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項正數(shù)金額還是實際銷售金額呢?
答: 學(xué)員您好!填寫稅控盤里面的開票銷售額,其他未開票收入有專門填寫的欄目。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,就是在大廳報稅時,大廳人員把沖紅的16%的負(fù)數(shù)發(fā)票換算成13%不含稅銷售金額,稅額不變,這樣填寫的增值稅申報表,這樣沖紅的不含稅銷售額就變多了,和稅控盤的數(shù)據(jù)就不一樣,那這部分差額如何做賬呢?
答: 稅的變動無非是應(yīng)收賬款和營業(yè)收入!你先跟客戶談好收款金額,定下來了,剩下差額都是影響營業(yè)收入的!


1474376522 追問
2019-01-11 12:56
1474376522 追問
2019-01-11 12:57
小梅老師 解答
2019-01-11 12:58