
申報(bào)表和稅控盤數(shù)據(jù)不一致,但是已經(jīng)顯示申報(bào)成功,申報(bào)表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因?yàn)槎惪乇P開票時(shí)稅率是百分之五。申報(bào)表填寫時(shí)是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報(bào)成功了。但是申報(bào)表里銷售額比稅控盤里實(shí)際銷售額大兩千多
答: 你好,是稅率當(dāng)時(shí)開具錯(cuò)誤了吧
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅);電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個(gè)不需要改,申報(bào)表是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額和稅控盤里的稅額不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致帳上不平,怎么處理
答: 你有無票收入嗎?

