
老師我增值稅申報(bào)表怎么出來(lái)這么個(gè)提示,發(fā)票我也核對(duì)了就是我填那個(gè)數(shù),一開(kāi)始打開(kāi)增值稅申報(bào)表出來(lái)一個(gè)申報(bào)開(kāi)票數(shù)據(jù)匯總表也是我填這個(gè)數(shù),怎么還能出現(xiàn)這個(gè)提示
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)提示什么呢
為什么這個(gè)匯總表上這兩個(gè)和增值稅申報(bào)表上會(huì)有差額呢!我之前錄的增值稅報(bào)表上是不對(duì),后來(lái)我改成和這個(gè)表一致了,怎么還是顯示只是的差額呢?
答: 你的報(bào)表看不清啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增值稅是0.04,然后我之前有留存待抵稅,下圖是我5月份的增值稅申報(bào)表,還有6月份開(kāi)票的匯總表,請(qǐng)問(wèn)我這月應(yīng)該抵扣稅金是多少才能把稅負(fù)調(diào)到0.04呢
答: 您好,您把您的收入合計(jì)*0.04=應(yīng)交增值稅的稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額-應(yīng)交增值稅的稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額


Smile Anaa 追問(wèn)
2019-01-11 14:29
maize老師 解答
2019-01-11 14:30